2026年7月财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、7月全县地方一般公共预算收入27793万元,占年初预算48730万元的57.03%,比上年同期26991万元增收802万元,增长2.97%,增幅排名全市第五。
2、7月全县一般公共预算支出97799万元, 占年初预算196161万元的49.86%,比上年同期101563万元减支3764万元,下降3.71%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出5360万元,比上年同期6254万元减支894万元,下降14.29%;国防支出13万元,比上年同期174万元减支161万元,下降92.53%;公共安全支出3434万元,比上年同期4179万元减支745万元,下降17.83%;教育支出18443万元,比上年同期18267万元增支176万元,增长0.96%;科学技术支出437万元,比上年同期122万元增支315万元,增长258.20%;文化旅游体育与传媒支出1642万元,比上年同期987万元增支655万元,增长66.36%;社会保障和就业支出21006万元,比上年同期20820万元增支186万元, 增长0.89%;卫生健康支出5434万元,比上年同期5999万元减支565万元,下降9.42%;节能环保支出4618万元,比上年同期4826万元减支208万元, 下降4.31%;城乡社区支出9845万元,比上年同期6109万元增支3736万元,增长61.16%;农林水支出17576万元,比上年同期15532万元增支2044万元,增长13.16%;交通运输支出1521万元,比上年同期1668万元减支147万元,下降8.81%;资源勘探工业信息等支出752万元,比上年同期7592万元减支6840万元,下降90.09%;商业服务业等支出366万元,比上年同期280万元增支86万元,增长30.71%;金融支出127万元,比上年同期0万元增支127万元,增长100%;援助其他地区支出0万元,比上年同期50万元减支50万元,下降100%;自然资源海洋气象等支出1616万元,比上年同期1947万元减支331万元,下降17.00%;住房保障支出42万元,比上年同期55万元减支13万元,下降23.64%;粮油物资储备支出126万元,比上年同期111万元增支15万元,增长13.51%;灾害防治及应急管理支出1670万元,比上年同期2657万元减支987万元,下降37.15%;其他支出13万元,比上年同期25万元减支12万元,下降48.00%;债务付息支出3747万元,比上年同期3892万元减支145万元,下降3.73%;债务发行费用支出11万元,比上年同期17万元减支6万元,下降35.29%。
二、基金预算收支基本情况
1、7月全县政府性基金预算收入完成2589万元,占年初预算13610万元的19.02%,比上年同期1667万元增收922万元,增长55.31%。其中:国有土地使用权出让金完成2217万元,占年初预算12100万元的18.32%,比上年同期1287万元增收930万元,增长72.26%。
政府性基金预算支出13387万元, 占年初预算44038万元的30.40%,比上年同期10944万元增支2443万元,增长22.32%。其中卫生健康支出214万元,比上年同期31万元增支183万元,增长590.32%;城乡社区支出1353万元,比上年同期1365万元减支12万元,下降0.88%;农林水支出459万元,比上年同期685万元减支226万元,下降32.99%;交通运输支出0万元,比上年同期500万元减支500万元,下降100%;资源勘探工业信息等支出2万元,比上年同期13万元减支11万元,下降84.62%;其他支出8043万元,比上年同期5330万元增支2713万元,增长50.90%;债务付息支出3308万元,比上年同期3004万元增支304万元,增长10.12%;债务发行费用支出8万元,比上年同期14万元减支6万元,下降42.86%。
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