2026年6月财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、6月全县地方一般公共预算收入24415万元,占年初预算48730万元的50.1%,比上年同期23046万元增收1369万元,增长5.94%,增幅排名全市第三。
2、6月全县一般公共预算支出83894万元, 占年初预算196161万元的42.77%,比上年同期84373万元减支479万元,下降0.57%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出4674万元,比上年同期4923万元减支249万元,下降5.06%;国防支出13万元,比上年同期24万元减支11万元,下降45.83%;公共安全支出2907万元,比上年同期3464万元减支557万元,下降16.08%;教育支出14227万元,比上年同期15332万元减支1105万元,下降7.21%;科学技术支出392万元,比上年同期111万元增支281万元,增长253.15%;文化旅游体育与传媒支出1363万元,比上年同期789万元增支574万元,增长72.75%;社会保障和就业支出17954万元,比上年同期18435万元减支481万元,下降2.61%;卫生健康支出4500万元,比上年同期4546万元减支46万元,下降1.01%;节能环保支出4363万元,比上年同期3621万元增支742万元,增长20.49%;城乡社区支出9008万元,比上年同期5033万元增支3975万元,增长78.98%;农林水支出16141万元,比上年同期12301万元增支3840万元,增长31.22%;交通运输支出1383万元,比上年同期1065万元增支318万元,增长29.86%;资源勘探工业信息等支出703万元,比上年同期7522万元减支6819万元,下降90.65%;商业服务业等支出306万元,比上年同期264万元增支42万元,增长15.91%;金融支出107万元,比上年同期0万元增支107万元,增长100%;援助其他地区支出0万元,比上年同期50万元减支50万元,下降100%;自然资源海洋气象等支出1449万元,比上年同期1824万元减支375万元,下降20.56%;住房保障支出42万元,比上年同期17万元增支25万元,增长147.06%;粮油物资储备支出126万元,比上年同期108万元增支18万元,增长16.67%;灾害防治及应急管理支出1483万元,比上年同期2039万元减支556万元,下降27.27%;其他支出13万元,比上年同期15万元减支2万元,下降13.33%;债务付息支出2729万元,比上年同期2883万元减支154万元,下降5.34%;债务发行费用支出11万元,比上年同期7万元增支4万元,增长57.14%。
二、基金预算收支基本情况
1、6月全县政府性基金预算收入完成2506万元,占年初预算13610万元的18.41%,比上年同期1567万元增收939万元,增长59.92%。其中:国有土地使用权出让金完成2181万元,占年初预算12100万元的18.02%,比上年同期1254万元增收927万元,增长73.92%。
政府性基金预算支出12360万元, 占年初预算44038万元的28.07%,比上年同期8391万元增支3969万元,增长47.3%。其中卫生健康支出194万元,比上年同期30万元增支164万元,增长546.67%;城乡社区支出1321万元,比上年同期1324万元减支3万元,下降0.23%;农林水支出442万元,比上年同期409万元增支33万元,增长8.07%;交通运输支出0万元,比上年同期500万元减支500万元,下降100%;资源勘探工业信息等支出2万元,比上年同期7万元减支5万元,下降71.43%;其他支出7516万元,比上年同期3448万元增支4068万元,增长117.98%;债务付息支出2878万元,比上年同期2669万元增支209万元,增长7.83%;债务发行费用支出6万元,比上年同期4万元增支2万元,增长50%。
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