2026年3月份财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、3月全县一般公共预算收入26989万元,占年初预算79370万元的34%,比上年同期23287万元增收3702万元,增长15.9%。其中:上划中央收入完成11287万元,占年初预算30640万元的36.84%,比上年同期10125万元增收1162万元,增长11.48%;地方一般公共预算收入15702万元,占年初预算48730万元的32.22%,比上年同期13162万元增收2540万元,增长19.3%,增幅排名全市第一。
2、3月一般公共预算支出45747万元, 占年初预算196161万元的23.32%,比上年同期41919万元增支3828万元,增长9.13%。支出科目变动情况:一般公共服务支出2383万元,比上年同期2119万元增支264万元,增长12.46%;国防支出4万元,比上年同期3万元增支1万元,增长33.33%;公共安全支出1416万元,比上年同期1773万元减支357万元,下降20.14%;教育支出7408万元,比上年同期8140万元减支732万元,下降8.99%;科学技术支出235万元,比上年同期32万元增支203万元,增长634.38%;文化旅游体育与传媒支出730万元,比上年同期387万元增支343万元,增长88.63%;社会保障和就业支出9977万元,比上年同期9172万元增支805万元,增长8.78%;卫生健康支出1597万元,比上年同期1397万元增支200万元,增长14.32%;节能环保支出2336万元,比上年同期1486万元增支850万元,增长57.2%;城乡社区支出5008万元,比上年同期2574万元增支2434万元,增长94.56%;农林水支出9857万元,比上年同期5682万元增支4175万元,增长73.48%;交通运输支出765万元,比上年同期581万元增支184万元,增长31.67%;资源勘探工业信息等支出290万元,比上年同期3742万元减支3452万元,下降92.25%;商业服务业等支出265万元,比上年同期275万元减支10万元,下降3.64%;金融支出107万元,比上年同期0万元增支107万元,增长100%;援助其他地区支出0万元,比上年同期25万元减支25万元,下降100%;自然资源海洋气象等支出720万元,比上年同期1284万元减支564万元,下降43.93%;住房保障支出42万元,比上年同期0万元增支42万元,增长100%;粮油物资储备支出120万元,比上年同期101万元增支19万元,增长18.81%;灾害防治及应急管理支出693万元,比上年同期1311万元减支618万元,下降47.14%;其他支出13万元,比上年同期0万元增支13万元,增长100%;债务付息支出1772万元,比上年同期1830万元减支58万元,下降3.17%;债务发行费用支出9万元,比上年同期5万元增支4万元,增长80%。
二、基金预算收支基本情况
1、3月全县政府性基金预算收入完成2468万元,占年初预算13610万元的18.13%,比上年同期895万元增收1573万元,增长175.75%。其中:国有土地使用权出让金完成2307万元,占年初预算12100万元的19.07%,比上年同期782万元增收1525万元,增长195.01%。
2、3月政府性基金预算支出7784万元, 占年初预算44038万元的17.68%,比上年同期5412万元增支2372万元,增长43.83%。其中卫生健康支出149万元,比上年同期0万元增支149万元,增长100%;城乡社区支出451万元,比上年同期1184万元减支733万元,下降61.91%;农林水支出387万元,比上年同期265万元增支122万元,增长46.04%;交通运输支出0万元,比上年同期500万元减支500万元,下降100%;资源勘探工业信息等支出2万元,比上年同期0万元增支2万元,增长100%;其他支出5058万元,比上年同期1832万元增支3226万元,增长176.09%;债务付息支出1734万元,比上年同期1629万元增支105万元,增长6.45%;债务发行费用支出3万元,比上年同期2万元增支1万元,增长50%。
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