2026年2月财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、2月全县一般公共预算收入20921万元,占年初预算79370万元的26.36%,比上年同期18505万元增收2416万元,增长13.06%。其中:上划中央收入完成9032万元,占年初预算30640万元的29.48%,比上年同期8652万元增收380万元,增长4.39%;地方一般公共预算收入11889万元,占年初预算48730万元的24.4%,比上年同期9853万元增收2036万元,增长20.66%,增幅排名全市第一。
2、2月一般公共预算支出32752万元, 占年初预算196161万元的16.7%,比上年同期26516万元增支6236万元,增长23.52%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出1623万元,比上年同期1376万元增支247万元,增长17.95%;国防支出3万元,比上年同期0万元增支3万元,增长100%;公共安全支出1075万元,比上年同期1161万元减支86万元,下降7.41%;教育支出5310万元,比上年同期5924万元减支614万元,下降10.36%;科学技术支出228万元,比上年同期22万元增支206万元,增长936.36%;文化旅游体育与传媒支出616万元,比上年同期249万元增支367万元,增长147.39%;社会保障和就业支出7098万元,比上年同期5958万元增支1140万元,增长19.13%;卫生健康支出1075万元,比上年同期936万元增支139万元,增长14.85%;节能环保支出1345万元,比上年同期343万元增支1002万元,增长292.13%;城乡社区支出2934万元,比上年同期1626万元增支1308万元,增长80.44%;农林水支出7736万元,比上年同期3776万元增支3960万元,增长104.87%;交通运输支出610万元,比上年同期456万元增支154万元,增长33.77%;资源勘探工业信息等支出219万元,比上年同期1143万元减支924万元,下降80.84%;商业服务业等支出177万元,比上年同期109万元增支68万元,增长62.39%;金融支出59万元,比上年同期0万元增支59万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出549万元,比上年同期1161万元减支612万元,下降52.71%;住房保障支出11万元,比上年同期0万元增支11万元,增长100%;粮油物资储备支出21万元,比上年同期3万元增支18万元,增长600%;灾害防治及应急管理支出511万元,比上年同期736万元减支225万元,下降30.57%;债务付息支出1543万元,比上年同期1536万元增支7万元,增长0.46%;债务发行费用支出9万元,比上年同期1万元增支8万元,增长800%。
二、基金预算收支基本情况
1、2月全县政府性基金预算收入完成578万元,占年初预算13610万元的4.25%,比上年同期782万元减收204万元,下降26.09%。其中:国有土地使用权出让金完成458万元,占年初预算12100万元的3.79%,比上年同期712万元减收254万元,下降35.67%。
2、2月政府性基金预算支出4550万元, 占年初预算44038万元的10.33%,比上年同期3521万元增支1029万元,增长29.22%。其中卫生健康支出145万元,比上年同期0万元增支145万元,增长100%;城乡社区支出348万元,比上年同期865万元减支517万元,下降59.77%;农林水支出208万元,比上年同期266万元减支58万元,下降21.8%;资源勘探工业信息等支出2万元,比上年同期0万元增支2万元,增长100%;其他支出2667万元,比上年同期1320万元增支1347万元,增长102.05%;债务付息支出1176万元,比上年同期1070万元增支106万元,增长9.91%;债务发行费用支出4万元,比上年同期0万元增支4万元,增长100%。
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