2026年1月财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、1月全县一般公共预算总收入10136万元,占年初预算79370万元的12.77%,比上年同期11189万元减收1053万元,下降9.41%。其中:上划中央收入完成3805万元,占年初预算30640万元的12.42%,比上年同期5236万元减收1431万元,下降27.33%;地方一般公共预算收入6331万元,占年初预算48730万元的12.99%,比上年同期5953万元增收378万元,增长6.35%,增幅排名全市第六。
2、1月一般公共预算支出15583万元, 占年初预算196161万元的7.94%,比上年同期17249万元减支1666万元,下降9.66%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出849万元,比上年同期808万元增支41万元,增长5.07%;国防支出3万元,比上年同期0万元增支3万元,增长100%;公共安全支出486万元,比上年同期784万元减支298万元,下降38.01%;教育支出2265万元,比上年同期3721万元减支1456万元,下降39.13%;科学技术支出5万元,比上年同期12万元减支7万元,下降58.33%;文化旅游体育与传媒支出95万元,比上年同期132万元减支37万元,下降28.03%;社会保障和就业支出5283万元,比上年同期2857万元增支2426万元,增长84.91%;卫生健康支出588万元,比上年同期497万元增支91万元,增长18.31%;节能环保支出459万元,比上年同期178万元增支281万元,增长157.87%;城乡社区支出1148万元,比上年同期886万元增支262万元,增长29.57%;农林水支出2658万元,比上年同期3042万元减支384万元,下降12.62%;交通运输支出400万元,比上年同期354万元增支46万元,增长12.99%;资源勘探工业信息等支出49万元,比上年同期1099万元减支1050万元,下降95.54%;商业服务业等支出20万元,比上年同期75万元减支55万元,下降73.33%;自然资源海洋气象等支出211万元,比上年同期1058万元减支847万元,下降80.06%;住房保障支出11万元,比上年同期0万元增支11万元,增长100%;粮油物资储备支出19万元,比上年同期0万元增支19万元,增长100%;灾害防治及应急管理支出104万元,比上年同期629万元减支525万元,下降83.47%;债务付息支出929万元,比上年同期1116万元减支187万元,下降16.76%;债务发行费用支出1万元,比上年同期1万元持平。
二、基金预算收支基本情况
1、1月全县政府性基金预算收入完成437万元,占年初预算13610万元的3.21%,比上年同期557万元减收120万元,下降21.54%。其中:国有土地使用权出让金完成400万元,占年初预算12100万元的3.31%,比上年同期515万元减收115万元,下降22.33%。
2、1月政府性基金预算支出1899万元, 占年初预算44038万元的4.31%,比上年同期1737万元增支162万元,增长9.33%。其中城乡社区支出48万元,比上年同期841万元减支793万元,下降94.29%;农林水支出0万元,比上年同期220万元减支220万元,下降100%;资源勘探工业信息等支出2万元,比上年同期0万元增支2万元,增长100%;其他支出1502万元,比上年同期307万元增支1195万元,增长389.25%;债务付息支出347万元,比上年同期369万元减支22万元,下降5.96%。
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