2025年1-12月财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、1-12月全县一般公共预算总收入73889万元,占年初预算76600万元的96.46%,比上年同期73976万元减收87万元,下降0.12%。其中:上划中央收入完成25844万元,占年初预算28890万元的89.46%,比上年同期27819万元减收1975万元,下降7.1%;地方一般公共预算收入48045万元,占年初预算47710万元的100.7%,比上年同期46157万元增收1888万元,增长4.09%,增幅排名全市第六。
2、1-12月一般公共预算支出183264万元, 占年初预算191965万元的95.47%,比上年同期185044万元减支1780万元,下降0.96%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出11308万元,比上年同期8455万元增支2853万元,增长33.74%;国防支出424万元,比上年同期450万元减支26万元,下降5.78%;公共安全支出8492万元,比上年同期5893万元增支2599万元,增长44.1%;教育支出33689万元,比上年同期36454万元减支2765万元,下降7.58%;科学技术支出499万元,比上年同期1552万元减支1053万元,下降67.85%;文化旅游体育与传媒支出2534万元,比上年同期2208万元增支326万元,增长14.76%;社会保障和就业支出29472万元,比上年同期25283万元增支4189万元,增长16.57%;卫生健康支出11361万元,比上年同期11460万元减支99万元,下降0.86%;节能环保支出8617万元,比上年同期10592万元减支1975万元,下降18.65%;城乡社区支出14097万元,比上年同期18196万元减支4099万元,下降22.53%;农林水支出30734万元,比上年同期32708万元减支1974万元,下降6.04%;交通运输支出3359万元,比上年同期4258万元减支899万元,下降21.11%;资源勘探工业信息等支出12507万元,比上年同期2190万元增支10317万元,增长471.1%;商业服务业等支出993万元,比上年同期789万元增支204万元,增长25.86%;援助其他地区支出50万元,比上年同期0万元增支50万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出3942万元,比上年同期5141万元减支1199万元,下降23.32%;住房保障支出477万元,比上年同期552万元减支75万元,下降13.59%;粮油物资储备支出347万元,比上年同期334万元增支13万元,增长3.89%;灾害防治及应急管理支出4540万元,比上年同期12630万元减支8090万元,下降64.05%;其他支出15万元,比上年同期10万元增支5万元,增长50%;债务付息支出5771万元,比上年同期5867万元减支96万元,下降1.64%;债务发行费用支出21万元,比上年同期22万元减支1万元,下降4.55%。
二、基金预算收支基本情况
1、1-12月全县政府性基金预算收入完成3581万元,占年初预算9660万元的37.07%,比上年同期7585万元减收4004万元,下降52.79%。其中:国有土地使用权出让金完成2625万元,占年初预算8200万元的32.01%,比上年同期6787万元减收4162万元,下降61.32%。
2、1-12月政府性基金预算支出40599万元, 占年初预算12515万元的324.4%,比上年同期35585万元增支5014万元,增长14.09%。其中卫生健康支出610万元,比上年同期万元增支610万元,增长100%;城乡社区支出7596万元,比上年同期6314万元增支1282万元,增长20.3%;农林水支出1232万元,比上年同期1082万元增支150万元,增长13.86%;交通运输支出2500万元,比上年同期1500万元增支1000万元,增长66.67%;资源勘探工业信息等支出224万元,比上年同期0万元增支224万元,增长100%;其他支出23011万元,比上年同期21842万元增支1169万元,增长5.35%;债务付息支出5407万元,比上年同期4775万元增支632万元,增长13.24%;债务发行费用支出19万元,比上年同期32万元减支13万元,下降40.63%;抗疫特别国债安排的支出0万元,与上年同期0万元持平。国有资本经营预算支出13万元, 占年初预算12515万元的37.14%,比上年同期24万元减支11万元,下降45.83%。
三、民生支出得到较好保障
1-12月一般公共预算支出183264万元,其中民生支出完成140121万元,占一般公共预算支出总额的76.46%,与去年同期相比比重下降4.35个百分点。
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