2025年1-11月财政预算执行情况分析

日期:2025-12-08 10:04 来源:明溪县财政局
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  一、一般公共预算收支基本情况

  1、1-11月全县一般公共预算总收入69561万元,占年初预算76600万元的90.81%,比上年同期70720万元减收1159万元,下降1.64%。其中:上划中央收入完成24830万元,占年初预算28890万元的85.95%,比上年同期26975万元减收2145万元,下降7.95%;地方一般公共预算收入44731万元,占年初预算47710万元的93.76%,比上年同期43745万元增收986万元,增长2.25%,增幅排名全市第五。

  2、1-11月一般公共预算支出160890万元, 占年初预算191965万元的83.81%,比上年同期167180万元减支6290万元,下降3.76%。

  支出科目变动情况:一般公共服务支出9629万元,比上年同期6810万元增支2819万元,增长41.4%;国防支出283万元,比上年同期605万元减支322万元,下降53.22%;公共安全支出7164万元,比上年同期4995万元增支2169万元,增长43.42%;教育支出29060万元,比上年同期30651万元减支1591万元,下降5.19%;科学技术支出458万元,比上年同期972万元减支514万元,下降52.88%;文化旅游体育与传媒支出2066万元,比上年同期1860万元增支206万元,增长11.08%;社会保障和就业支出27558万元,比上年同期26730万元增支828万元,增长3.1%;卫生健康支出10007万元,比上年同期10039万元减支32万元,下降0.32%;节能环保支出8133万元,比上年同期9490万元减支1357万元,下降14.3%;城乡社区支出12512万元,比上年同期17460万元减支4948万元,下降28.34%;农林水支出24820万元,比上年同期26790万元减支1970万元,下降7.35%;交通运输支出2540万元,比上年同期3985万元减支1445万元,下降36.26%;资源勘探工业信息等支出12011万元,比上年同期1492万元增支10519万元,增长705.03%;商业服务业等支出951万元,比上年同期642万元增支309万元,增长48.13%;援助其他地区支出50万元,比上年同期0万元增支50万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出3425万元,比上年同期7161万元减支3736万元,下降52.17%;住房保障支出185万元,比上年同期259万元减支74万元,下降28.57%;粮油物资储备支出343万元,比上年同期310万元增支33万元,增长10.65%;灾害防治及应急管理支出4230万元,比上年同期11372万元减支7142万元,下降62.8%;其他支出15万元,比上年同期10万元增支5万元,增长50%;债务付息支出5430万元,比上年同期5525万元减支95万元,下降1.72%;债务发行费用支出20万元,比上年同期22万元减支2万元,下降9.09%。

  二、基金预算收支基本情况

  1、1-11月全县政府性基金预算收入完成3371万元,占年初预算9660万元的34.9%,比上年同期7509万元减收4138万元,下降55.11%。其中:国有土地使用权出让金完成2555万元,占年初预算8200万元的31.16%,比上年同期6757万元减收4202万元,下降62.19%。

  2、1-11月政府性基金预算支出30915万元, 占年初预算12515万元的247.02%,比上年同期23356万元增支7559万元,增长32.36%。其中卫生健康支出155万元,比上年同期增支155万元,增长100%;城乡社区支出2681万元,比上年同期2168万元增支513万元,增长23.66%;农林水支出1219万元,比上年同期882万元增支337万元,增长38.21%;交通运输支出1500万元,比上年同期1500万元持平%;资源勘探工业信息等支出65万元,比上年同期0万元增支65万元,增长100%;其他支出20477万元,比上年同期14495万元增支5982万元,增长41.27%;债务付息支出4799万元,比上年同期4287万元增支512万元,增长11.94%;债务发行费用支出19万元,比上年同期23万元减支4万元,下降17.39%;抗疫特别国债安排的支出0万元, 与上年同期0万元持平。

  三、民生支出得到较好保障

  1-11月一般公共预算支出160890万元,其中民生支出完成122058万元,占一般公共预算支出总额的75.86%,与去年同期相比比重下降5.7个百分点。

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