2025年1-10月财政预算执行情况分析

日期:2025-11-05 08:54 来源:明溪县财政局
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  一、一般公共预算收支基本情况

  1、1-10月全县一般公共预算总收入65969万元,占年初预算76600万元的86.12%,比上年同期66186万元减收217万元,下降0.33%。其中:上划中央收入完成23571万元,占年初预算28890万元的81.59%,比上年同期24955万元减收1384万元,下降5.55%;地方一般公共预算收入42398万元,占年初预算47710万元的88.87%,比上年同期41231万元增收1167万元,增长2.83%,增幅排名全市第六。

  2、1-10月一般公共预算支出145612万元, 占年初预算191965万元的75.85%,比上年同期149467万元减支3855万元,下降2.58%。

  支出科目变动情况:一般公共服务支出8857万元,比上年同期6404万元增支2453万元,增长38.3%;国防支出185万元,比上年同期605万元减支420万元,下降69.42%;公共安全支出6572万元,比上年同期4480万元增支2092万元,增长46.7%;教育支出26410万元,比上年同期26033万元增支377万元,增长1.45%;科学技术支出446万元,比上年同期907万元减支461万元,下降50.83%;文化旅游体育与传媒支出1969万元,比上年同期1717万元增支252万元,增长14.68%;社会保障和就业支出26352万元,比上年同期24174万元增支2178万元,增长9.01%;卫生健康支出8566万元,比上年同期9059万元减支493万元,下降5.44%;节能环保支出7343万元,比上年同期7834万元减支491万元,下降6.27%;城乡社区支出10805万元,比上年同期16340万元减支5535万元,下降33.87%;农林水支出22683万元,比上年同期23523万元减支840万元,下降3.57%;交通运输支出2421万元,比上年同期3957万元减支1536万元,下降38.82%;资源勘探工业信息等支出9136万元,比上年同期1218万元增支7918万元,增长650.08%;商业服务业等支出933万元,比上年同期628万元增支305万元,增长48.57%;援助其他地区支出50万元,比上年同期0万元增支50万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出3240万元,比上年同期7479万元减支4239万元,下降56.68%;住房保障支出185万元,比上年同期258万元减支73万元,下降28.29%;粮油物资储备支出340万元,比上年同期283万元增支57万元,增长20.14%;灾害防治及应急管理支出3954万元,比上年同期9314万元减支5360万元,下降57.55%;其他支出15万元,比上年同期10万元增支5万元,增长50%;债务付息支出5130万元,比上年同期5225万元减支95万元,下降1.82%;债务发行费用支出20万元,比上年同期19万元增支1万元,增长5.26%。

  二、基金预算收支基本情况

  1、1-10月全县政府性基金预算收入完成3300万元,占年初预算9660万元的34.16%,比上年同期6697万元减收3397万元,下降50.72%。其中:国有土地使用权出让金完成2533万元,占年初预算8200万元的30.89%,比上年同期5998万元减收3465万元,下降57.77%。

  2、1-10月政府性基金预算支出25259万元, 占年初预算12515万元的201.83%,比上年同期16208万元增支9051万元,增长55.84%。其中卫生健康支出155万元,比上年同期增支155万元,增长100%;城乡社区支出2633万元,比上年同期2108万元增支525万元,增长24.91%;农林水支出962万元,比上年同期789万元增支173万元,增长21.93%;交通运输支出1500万元,与上年同期1500万元持平;资源勘探工业信息等支出52万元,比上年同期0万元增支52万元,增长100%;其他支出15485万元,比上年同期7821万元增支7664万元,增长97.99%;债务付息支出4458万元,比上年同期3975万元增支483万元,增长12.15%;债务发行费用支出14万元, 与上年同期14万元持平;抗疫特别国债安排的支出0万元, 与上年同期0万元持平。

  三、民生支出得到较好保障

  1-10月一般公共预算支出145612万元,其中民生支出完成111693万元,占一般公共预算支出总额的76.71%,与去年同期相比比重下降5.04个百分点。

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