2025年1-9月财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、1-9月全县一般公共预算总收入58430万元,占年初预算76600万元的76.28%,比上年同期58218万元增收212万元,增长0.36%。其中:上划中央收入完成20611万元,占年初预算28890万元的71.34%,比上年同期21554万元减收943万元,下降4.38%;地方一般公共预算收入37819万元,占年初预算47710万元的79.27%,比上年同期36664万元增收1155万元,增长3.15%,增幅排名全市第四。
2、1-9月一般公共预算支出134651万元, 占年初预算191965万元的70.14%,比上年同期137220万元减支2569万元,下降1.87%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出8240万元,比上年同期6014万元增支2226万元,增长37.01%;国防支出183万元,比上年同期396万元减支213万元,下降53.79%;公共安全支出6148万元,比上年同期4246万元增支1902万元,增长44.8%;教育支出24350万元,比上年同期23530万元增支820万元,增长3.48%;科学技术支出424万元,比上年同期895万元减支471万元,下降52.63%;文化旅游体育与传媒支出1519万元,比上年同期1621万元减支102万元,下降6.29%;社会保障和就业支出24344万元,比上年同期22320万元增支2024万元,增长9.07%;卫生健康支出8122万元,比上年同期8762万元减支640万元,下降7.3%;节能环保支出5927万元,比上年同期6990万元减支1063万元,下降15.21%;城乡社区支出10200万元,比上年同期14742万元减支4542万元,下降30.81%;农林水支出20577万元,比上年同期22001万元减支1424万元,下降6.47%;交通运输支出2299万元,比上年同期3742万元减支1443万元,下降38.56%;资源勘探工业信息等支出8662万元,比上年同期1239万元增支7423万元,增长599.11%;商业服务业等支出905万元,比上年同期625万元增支280万元,增长44.8%;援助其他地区支出50万元,比上年同期0万元增支50万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出3067万元,比上年同期7416万元减支4349万元,下降58.64%;住房保障支出165万元,比上年同期254万元减支89万元,下降35.04%;粮油物资储备支出319万元,比上年同期116万元增支203万元,增长175%;灾害防治及应急管理支出3755万元,比上年同期7095万元减支3340万元,下降47.08%;其他支出325万元,比上年同期9万元增支316万元,增长3511.11%;债务付息支出5050万元,比上年同期5188万元减支138万元,下降2.66%;债务发行费用支出20万元,比上年同期19万元增支1万元,增长5.26%。
二、基金预算收支基本情况
1、1-9月全县政府性基金预算收入完成3131万元,占年初预算9660万元的32.41%,比上年同期6622万元减收3491万元,下降52.72%。其中:国有土地使用权出让金完成2465万元,占年初预算8200万元的30.06%,比上年同期5965万元减收3500万元,下降58.68%。
2、1-9月政府性基金预算支出22357万元, 占年初预算12515万元的178.64%,比上年同期14697万元增支7660万元,增长52.12%。其中卫生健康支出99万元,比上年同期增支99万元,增长100%;城乡社区支出2577万元,比上年同期2068万元增支509万元,增长24.61%;农林水支出962万元,比上年同期482万元增支480万元,增长99.59%;交通运输支出1500万元,比上年同期1500万元持平;资源勘探工业信息等支出37万元,比上年同期0万元增支37万元,增长100%;其他支出12831万元,比上年同期6657万元增支6174万元,增长92.74%;债务付息支出4337万元,比上年同期3975万元增支362万元,增长9.11%;债务发行费用支出14万元,比上年同期14万元持平。
三、民生支出得到较好保障
1-9月一般公共预算支出134651万元,其中民生支出完成102218万元,占一般公共预算支出总额的75.91%,与去年同期相比比重下降6.45个百分点。
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