2025年1-8月份财政预算执行情况分析

日期:2025-09-04 08:24 来源:明溪县财政局
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  一、一般公共预算收支基本情况

  1、1-8月全县一般公共预算总收入51447万元,占年初预算76600万元的67.16%,比上年同期48896万元增收2551万元,增长5.22%。其中:上划中央收入完成19713万元,占年初预算28890万元的68.23%,比上年同期20622万元减收909万元,下降4.41%;地方一般公共预算收入31734万元,占年初预算47710万元的66.51%,比上年同期28274万元增收3460万元,增长12.24%,增幅排名全市第一。

  2、1-8月全县一般公共预算支出116406万元, 占年初预算191965万元的60.64%,比上年同期113783万元增支2623万元,增长2.31%。

  支出科目变动情况:一般公共服务支出6975万元,比上年同期5150万元增支1825万元,增长35.44%;国防支出182万元,比上年同期396万元减支214万元,下降54.04%;公共安全支出5261万元,比上年同期3518万元增支1743万元,增长49.55%;教育支出20715万元,比上年同期19439万元增支1276万元,增长6.56%;科学技术支出328万元,比上年同期553万元减支225万元,下降40.69%;文化旅游体育与传媒支出1267万元,比上年同期1419万元减支152万元,下降10.71%;社会保障和就业支出22650万元,比上年同期19018万元增支3632万元,增长19.1%;卫生健康支出6815万元,比上年同期7081万元减支266万元,下降3.76%;节能环保支出5506万元,比上年同期5533万元减支27万元,下降0.49%;城乡社区支出7857万元,比上年同期12432万元减支4575万元,下降36.8%;农林水支出17797万元,比上年同期17882万元减支85万元,下降0.48%;交通运输支出2020万元,比上年同期3171万元减支1151万元,下降36.3%;资源勘探工业信息等支出7828万元,比上年同期1047万元增支6781万元,增长647.66%;商业服务业等支出723万元,比上年同期598万元增支125万元,增长20.9%;援助其他地区支出50万元,比上年同期0万元增支50万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出2138万元,比上年同期7094万元减支4956万元,下降69.86%;住房保障支出75万元,比上年同期234万元减支159万元,下降67.95%;粮油物资储备支出114万元,比上年同期113万元增支1万元,增长0.88%;灾害防治及应急管理支出3093万元,比上年同期4267万元减支1174万元,下降27.51%;其他支出325万元,比上年同期8万元增支317万元,增长3962.5%;债务付息支出4670万元,比上年同期4811万元减支141万元,下降2.93%;债务发行费用支出17万元,比上年同期19万元减支2万元,下降10.53%。

  二、基金预算收支基本情况

  1、1-8月全县政府性基金预算收入完成3175万元,占年初预算9660万元的32.87%,比上年同期6428万元减收3253万元,下降50.61%。其中:国有土地使用权出让金完成2671万元,占年初预算8200万元的32.57%,比上年同期5920万元减收3249万元,下降54.88%。

  2、1-8月全县政府性基金预算支出15974万元, 占年初预算12515万元的127.64%,比上年同期11623万元增支4351万元,增长37.43%。其中卫生健康支出98万元,比上年同期增支98万元,增长100%;城乡社区支出1596万元,比上年同期1979万元减支383万元,下降19.35%;农林水支出942万元,比上年同期482万元增支460万元,增长95.44%;交通运输支出500万元,比上年同期0万元增支500万元,增长100%;资源勘探工业信息等支出18万元,比上年同期0万元增支18万元,增长100%;其他支出8973万元,比上年同期5677万元增支3296万元,增长58.06%;债务付息支出3833万元,比上年同期3471万元增支362万元,增长10.43%;债务发行费用支出14万元,比上年同期14万元增支0万元,增长0%。

  三、民生支出得到较好保障

  1-8月全县一般公共预算支出116406万元,其中民生支出完成88005万元,占一般公共预算支出总额的75.6%,与去年同期相比比重下降7.51个百分点。

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