2025年1-7月份财政预算执行情况分析

日期:2025-08-05 11:20 来源:明溪县财政局
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  一、一般公共预算收支基本情况

  1、1-7月全县一般公共预算总收入45453万元,占年初预算76600万元的59.34%,比上年同期44583万元增收870万元,增长1.95%。其中:上划中央收入完成18462万元,占年初预算28890万元的63.9%,比上年同期19093万元减收631万元,下降3.3%;地方一般公共预算收入26991万元,占年初预算47710万元的56.57%,比上年同期25490万元增收1501万元,增长5.89%,增幅排名全市第四 。

  2、1-7月全县一般公共预算支出101563万元, 占年初预算191965万元的52.91%,比上年同期96183万元增支5380万元,增长5.59%。

  支出科目变动情况:一般公共服务支出6254万元,比上年同期4646万元增支1608万元,增长34.61%;国防支出174万元,比上年同期396万元减支222万元,下降56.06%;公共安全支出4179万元,比上年同期3031万元增支1148万元,增长37.88%;教育支出18267万元,比上年同期16524万元增支1743万元,增长10.55%;科学技术支出122万元,比上年同期540万元减支418万元,下降77.41%;文化旅游体育与传媒支出987万元,比上年同期1282万元减支295万元,下降23.01%;社会保障和就业支出20820万元,比上年同期16920万元增支3900万元,增长23.05%;卫生健康支出5999万元,比上年同期6317万元减支318万元,下降5.03%;节能环保支出4826万元,比上年同期4790万元增支36万元,增长0.75%;城乡社区支出6109万元,比上年同期9269万元减支3160万元,下降34.09%;农林水支出15532万元,比上年同期14294万元增支1238万元,增长8.66%;交通运输支出1668万元,比上年同期2164万元减支496万元,下降22.92%;资源勘探工业信息等支出7592万元,比上年同期1011万元增支6581万元,增长650.94%;商业服务业等支出280万元,比上年同期543万元减支263万元,下降48.43%;援助其他地区支出50万元,比上年同期0万元增支50万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出1947万元,比上年同期6984万元减支5037万元,下降72.12%;住房保障支出55万元,比上年同期234万元减支179万元,下降76.5%;粮油物资储备支出111万元,比上年同期113万元减支2万元,下降1.77%;灾害防治及应急管理支出2657万元,比上年同期3016万元减支359万元,下降11.9%;其他支出25万元,比上年同期8万元增支17万元,增长212.5%;债务付息支出3892万元,比上年同期4087万元减支195万元,下降4.77%;债务发行费用支出17万元,比上年同期14万元增支3万元,增长21.43%。

  二、基金预算收支基本情况

  1、1-7月全县政府性基金预算收入完成1667万元,占年初预算9660万元的17.26%,比上年同期6212万元减收4545万元,下降73.16%。其中:国有土地使用权出让金完成1286万元,占年初预算8200万元的15.68%,比上年同期5873万元减收4587万元,下降78.1%。

  2、1-7月全县政府性基金预算支出10944万元, 占年初预算12515万元的87.45%,比上年同期9731万元增支1213万元,增长12.47%。其中卫生健康支出31万元,比上年同期万元增支31万元,增长100%;城乡社区支出1365万元,比上年同期1899万元减支534万元,下降28.12%;农林水支出685万元,比上年同期305万元增支380万元,增长124.59%;交通运输支出500万元,比上年同期0万元增支500万元,增长100%;资源勘探工业信息等支出13万元,比上年同期0万元增支13万元,增长100%;其他支出5330万元,比上年同期4751万元增支579万元,增长12.19%;债务付息支出3004万元,比上年同期2770万元增支234万元,增长8.45%;债务发行费用支出14万元,比上年同期6万元增支8万元,增长133.33%;抗疫特别国债安排的支出2万元,比上年同期0万元增支2万元,增长100%。

  三、民生支出得到较好保障

  1-7月全县一般公共预算支出101563万元,其中民生支出完成76723万元,占一般公共预算支出总额的75.54%,与去年同期相比比重下降7.61个百分点。

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