2025年1-6月份财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、1-6月份全县一般公共预算总收入38674万元,占年初预算76600万元的50.49%,比上年同期38182万元增收492万元,增长1.29%。其中:上划中央收入完成15628万元,占年初预算28890万元的54.09%,比上年同期16033万元减收405万元,下降2.53%;地方一般公共预算收入23046万元,占年初预算47710万元的48.3%,比上年同期22149万元增收897万元,增长4.05%,增幅排名全市第六 。
2、1-6月份全县一般公共预算支出84373万元, 占年初预算191965万元的43.95%,比上年同期80972万元增支3401万元, 增长4.2%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出4923万元,比上年同期4007万元增支916万元, 增长22.86%;国防支出24万元,比上年同期64万元减支40万元, 下降62.5%;公共安全支出3464万元,比上年同期2688万元增支776万元, 增长28.87%;教育支出15332万元,比上年同期14139万元增支1193万元, 增长8.44%;科学技术支出111万元,比上年同期529万元减支418万元, 下降79.02%;文化旅游体育与传媒支出789万元,比上年同期1062万元减支273万元, 下降25.71%;社会保障和就业支出18435万元,比上年同期14109万元增支4326万元, 增长30.66%;卫生健康支出4546万元,比上年同期5236万元减支690万元, 下降13.18%;节能环保支出3621万元,比上年同期3460万元增支161万元, 增长4.65%;城乡社区支出5033万元,比上年同期8387万元减支3354万元, 下降39.99%;农林水支出12301万元,比上年同期12341万元减支40万元, 下降0.32%;交通运输支出1065万元,比上年同期1850万元减支785万元, 下降42.43%;资源勘探工业信息等支出7522万元,比上年同期975万元增支6547万元, 增长671.49%;商业服务业等支出264万元,比上年同期530万元减支266万元, 下降50.19%;自然资源海洋气象等支出1824万元,比上年同期6681万元减支4857万元, 下降72.7%;住房保障支出17万元,比上年同期116万元减支99万元, 下降85.34%;粮油物资储备支出108万元,比上年同期113万元减支5万元, 下降4.42%;灾害防治及应急管理支出2039万元,比上年同期1863万元增支176万元, 增长9.45%;债务付息支出2883万元,比上年同期2808万元增支75万元, 增长2.67%;债务发行费用支出7万元,比上年同期6万元增支1万元, 增长16.67%。
二、基金预算收支基本情况
1、1-6月份全县政府性基金预算收入完成1567万元,占年初预算9660万元的16.22%,比上年同期4981万元减收3414万元,下降68.54%。其中:国有土地使用权出让金完成1254万元,占年初预算8200万元的15.29%,比上年同期4686万元减收3432万元,下降73.24%。
2、1-6月份全县政府性基金预算支出8393万元, 占年初预算12515万元的67.06%,比上年同期8979万元减支586万元, 下降6.53%。其中卫生健康支出30万元、城乡社区支出1324万元、农林水支出409万元、交通运输支出500万元、资源勘探工业信息等支出7万元、其他支出3448万元、债务付息支出2669万元、债务发行费用支出4万元、抗疫特别国债安排的支出2万元。
三、民生支出得到较好保障
1-6月份全县一般公共预算支出84373万元,其中民生支出完成63446万元,占一般公共预算支出总额的75.2%,与去年同期相比比重下降9.46个百分点。
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