2025年1-5月份财政预算执行情况分析
一、一般公共预算收支基本情况
1、1-5月全县一般公共预算总收入33796万元,占年初预算76600万元的44.12%,比上年同期31362万元增收2434万元,增长7.764%。其中:上划中央收入完成14753万元,占年初预算28890万元的51.07%,比上年同期13897万元增收856万元,增长6.16%;地方一般公共预算收入19043万元,占年初预算47710万元的39.91%,比上年同期17465万元增收1578万元,增长9.04%,增幅排名全市第一。
2、1-5月全县一般公共预算支出69120万元, 占年初预算191965万元的36.01%,比上年同期64283万元增支4837万元, 增长7.52%。
支出科目变动情况:一般公共服务支出3808万元,比上年同期3265万元增支543万元, 增长16.63%;国防支出21万元,比上年同期55万元减支34万元, 下降61.82%;公共安全支出2744万元,比上年同期1982万元增支762万元, 增长38.45%;教育支出12741万元,比上年同期11909万元增支832万元, 增长6.99%;科学技术支出60万元,比上年同期513万元减支453万元, 下降88.3%;文化旅游体育与传媒支出622万元,比上年同期930万元减支308万元, 下降33.12%;社会保障和就业支出15283万元,比上年同期11490万元增支3793万元, 增长33.01%;卫生健康支出3627万元,比上年同期4458万元减支831万元, 下降18.64%;节能环保支出2503万元,比上年同期2420万元增支83万元, 增长3.43%;城乡社区支出3961万元,比上年同期6938万元减支2977万元, 下降42.91%;农林水支出9146万元,比上年同期9566万元减支420万元, 下降4.39%;交通运输支出909万元,比上年同期1512万元减支603万元, 下降39.88%;资源勘探工业信息等支出7455万元,比上年同期938万元增支6517万元, 增长694.78%;商业服务业等支出240万元,比上年同期507万元减支267万元, 下降52.66%;自然资源海洋气象等支出1663万元,比上年同期4260万元减支2597万元, 下降60.96%;住房保障支出15万元,比上年同期16万元减支1万元, 下降6.25%;粮油物资储备支出108万元,比上年同期113万元减支5万元, 下降4.42%;灾害防治及应急管理支出1889万元,比上年同期1061万元增支828万元, 增长78.04%;债务付息支出2278万元,比上年同期2341万元减支63万元, 下降2.69%;债务发行费用支出7万元,比上年同期6万元增支1万元, 增长16.67%。
二、基金预算收支基本情况
1、1-5月全县政府性基金预算收入完成1510万元,占年初预算9660万元的15.63%,比上年同期7157万元减收5647万元, 下降78.90%。其中:国有土地使用权出让金完成1237万元,占年初预算8200万元的15.09%,比上年同期6922万元减收5685万元, 下降82.13%。
2、1-5月全县政府性基金预算支出7014万元, 占年初预算12515万元的56.04%,比上年同期8007万元减支993万元, 下降12.4%。其中卫生健康支出30万元、城乡社区支出1289万元、农林水支出388万元、交通运输支出500万元、资源勘探工业信息等支出7万元、其他支出2614万元、债务付息支出2180万元、债务发行费用支出4万元、抗疫特别国债安排的支出2万元。
三、民生支出得到较好保障
1-5月全县一般公共预算支出69120万元,其中民生支出完成508787万元,占一般公共预算支出总额的73.61%,与去年同期相比比重下降11.38个百分点。
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