2024年11月份财政预算执行情况分析
1、1-11月全县一般公共预算总收入70720万元,占年初预算70502万元的100.31%,比上年同期63945万元增收6775万元,增长10.60%。其中:上划中央收入完成26975万元,占年初预算26512万元的101.75%,比上年同期22505万元增收4470万元,增长19.86%;地方一般公共预算收入43745万元,占年初预算43990万元的99.44%,比上年同期41440万元增收2305万元,增长5.56%,增幅排名全市第三。
2、1-11月全县一般公共预算支出167180万元, 占年初预算176666万元的94.63%,比上年同期141364万元增支25816万元, 增长18.26%。
支出变动较大的科目:一般公共服务支出6810万元,同比减支2934万元,下降30.11%;公共安全支出4995万元,同比减支3855万元,下降43.56%;教育支出30651万元,同比减支2798万元,下降8.36%;社会保障和就业支出26730万元,同比增支6840万元, 增长34.39%;卫生健康支出10039万元,同比减支1484万元,下降12.88%;节能环保支出9490万元,同比增支5142万元, 增长118.26%;城乡社区支出17460万元,同比增支7562万元,增长76.40%;农林水支出26790万元,同比增支2418万元,增长9.92%;自然资源海洋气象等支出7161万元,同比增支5450万元,增长352.18%;灾害防治及应急管理支出11372万元,同比增支9334万元,增长458.00%。
二、基金预算收支基本情况
1、1-11月全县基金收入完成7509万元,占年初预算11900万元的63.10%,比上年同期14192万元减收6683万元, 下降47.09%。其中:国有土地使用权出让金完成6757万元,占年初预算11350万元的59.53%,比上年同期13727万元减收6970万元, 下降50.78%。
2、1-11月全县基金支出23356万元,占年初预算10625万元的219.82%,比上年同期37368万元减支14012万元,下降37.50%。其中:城乡社区支出2168万元、农林水支出882万元、交通运输支出1500万元、债务付息支出4287万元、债务发行费用支出23万元、其他支出14495万元。
三、民生支出得到较好保障
1-11月全县一般公共预算支出167180万元,其中民生支出完成136349万元,占一般公共预算支出总额的81.56%,与去年同期相比比重上升1.25%。
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