2017年度明溪县夏阳乡部门决算说明

日期:2018-08-02 18:04 来源:夏阳乡人民政府
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  2017年度福建省明溪县夏阳乡人民政府部门决算目录

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门职责 .....................................

  二、机构设置 .......................................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2017年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、部门决算相关信息统计表 ............................

  十、政府采购情况表 ...................................

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

  七、其他重要事项情况说明...................... ......

  

  第四部分 名词解释 ...........................

   

    

  第一部分 部门概况
    一、部门主要职责
    夏阳乡人民政府部门的主要职责是:
    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,组织制订全乡经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局。
    (二)加强对农业、农村和农民的服务功能。
    (三)负责全乡建设的规划管理,促进小城镇建设的发展。
    (四)负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实,积极发展社会公益事业。
    (五)贯彻落实社会治安综合治理方针、原则,负责维护全乡社会稳定工作。
    (六)完成上级交办的其他事项。
    二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,夏阳乡人民政府部门包括17个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  明溪县夏阳乡人民政府

  全额拨款

  64

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结
  2017年,夏阳乡人民政府主要任务是:完成税收收入任务646万元,完成支出预算772.68万元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)强化组织领导,加大收入征管力度,财政收入继续保持稳定增长。2017年,乡党委、政府高度重视,始终把财政工作当作重头戏,定期召开财税部门专题协调会,认真分析财税形势,协调企业税收征纳关系,解决征管中存在的问题。
  (二)优化支出结构,加大“三农”投入力度落实惠农政策,推进社会主义新农村建设。按照科学发展观和构建地方公共财政基本框架的要求,进一步优化支出结构,在确保政府机构正常运转的基础上,完善农村新设施,培育农村新农民、营造农村新环境作为财政研究和探索的重要课题,财政资金向“三农”、基础设施、社会保障等方面倾斜,全力以赴保障社会主义新农村建设:落实惠农政策,进一步做好对涉农的各项补贴工作,加大对涉农补贴政策落实的力度,全部通过“一折通”发放;积极向上争取修路资金,支持农村基础设施建设;突出对弱势群体的关爱,及时调整农村低保和五保对象,足额安排五保供养经费和最低生活保障配套资金。确保了各项重点工作落到实处。
  (三)财政各项改革不断向纵深发展。为适应公共财政的需要,不断深化财政改革,努力促进财政管理规范化。一是在预算管理方面,调整行政事业单位公用经费标准,预算的透明度和约束力明显增强;在财政管理方面,认真抓好政府财务管理,特别是公用经费的管理,进一步加大审核力度,公用支出明显下降;三是优先保证人员经费的安排,保证工作人员全身心地投入工作,促进了政府财务规范化管理。
  第二部分 2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表(注:部门预算信息公开报表由部门预算网络版公开任务系统导出,下同)

收支决算总表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

  2017年度

   

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按经济分类)

  决算数

  一、财政拨款

  3,388.00

  一、一般公共服务支出

  461.00

    其中:政府性基金

   

  二、外交支出

   

  二、上级补助收入

   

  三、国防支出

   

  三、事业收入

   

  四、公共安全支出

  18.00

  四、经营收入

   

  五、教育支出

   

  五、附属单位缴款

   

  六、科学技术支出

   

  六、其他收入

  91.00

  七、文化体育与传媒支出

  16.00

   

   

  八、社会保障和就业支出

  342.00

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  84.00

   

   

  十、节能环保支出

  1,569.00

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

  665.00

   

   

  十三、交通运输支出

  139.00

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

  53.00

   

   

  十五、商业服务业等支出

  30.00

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  22.00

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、其他支出

  80.00

   

   

  二十二、债务还本支出

   

   

   

  二十三、债务付息支出

   

  本年收入合计

  3,479.00

  本年支出合计

  3,479.00

  用事业基金弥补收支差额

   

  结余分配

   

  年初结转和结余

  0.17

  交纳所得税

   

  基本支出结转

  0.17

  提取职工福利基金

   

  其中:财政拨款结转

  0.17

  转入事业基金

   

  项目支出结转和结余

   

  其他

   

  其中:财政拨款结转和结余

   

  年末结转和结余

  0.17

  经营结余

   

  基本支出结转

  0.17

   

   

  其中:财政拨款结转

  0.17

   

   

  项目支出结转和结余

   

   

   

  其中:财政拨款结转和结余

   

   

   

  经营结余

   

  合计

  3,479.17

  合计

  3,479.17

   二、收入决算表

  收入决算表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

   

  2017年度

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  3,479.00

  3,388.00

   

   

   

   

  91.00

  201

  一般公共服务支出

  461.00

  370.00

   

   

   

   

  91.00

  20101

  人大事务

  27.22

  27.22

   

   

   

   

   

  2010101

    行政运行

  27.22

  27.22

   

   

   

   

   

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  302.72

  211.72

   

   

   

   

  91.00

  2010301

    行政运行

  251.15

  160.15

   

   

   

   

  91.00

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  51.57

  51.57

   

   

   

   

   

  20106

  财政事务

  17.83

  17.83

   

   

   

   

   

  2010601

    行政运行

  14.03

  14.03

   

   

   

   

   

  2010699

    其他财政事务支出

  3.80

  3.80

   

   

   

   

   

  20107

  税收事务

  3.24

  3.24

   

   

   

   

   

  2010701

    行政运行

  3.24

  3.24

   

   

   

   

   

  20129

  群众团体事务

  22.30

  22.30

   

   

   

   

   

  2012901

    行政运行

  22.30

  22.30

   

   

   

   

   

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  87.69

  87.69

   

   

   

   

   

  2013101

    行政运行

  62.69

  62.69

   

   

   

   

   

  2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  25.00

  25.00

   

   

   

   

   

  204

  公共安全支出

  18.00

  18.00

   

   

   

   

   

  20402

  公安

  12.00

  12.00

   

   

   

   

   

  2040212

    道路交通管理

  12.00

  12.00

   

   

   

   

   

  20499

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

   

   

   

   

   

  2049901

    其他公共安全支出

  6.00

  6.00

   

   

   

   

   

  207

  文化体育与传媒支出

  16.00

  16.00

   

   

   

   

   

  20701

  文化

  6.00

  6.00

   

   

   

   

   

  2070101

    行政运行

  6.00

  6.00

   

   

   

   

   

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  10.00

  10.00

   

   

   

   

   

  2079999

    其他文化体育与传媒支出

  10.00

  10.00

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  342.00

  342.00

   

   

   

   

   

  20802

  民政管理事务

  9.16

  9.16

   

   

   

   

   

  2080201

    行政运行

  7.80

  7.80

   

   

   

   

   

  2080208

    基层政权和社区建设

  0.96

  0.96

   

   

   

   

   

  2080299

    其他民政管理事务支出

  0.40

  0.40

   

   

   

   

   

  20809

  退役安置

  1.89

  1.89

   

   

   

   

   

  2080999

    其他退役安置支出

  1.89

  1.89

   

   

   

   

   

  20826

  财政对基本养老保险基金的补助★

  330.95

  330.95

   

   

   

   

   

  2082602

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

  330.95

  330.95

   

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  84.00

  84.00

   

   

   

   

   

  21007

  计划生育事务

  51.00

  51.00

   

   

   

   

   

  2100716

    计划生育机构

  51.00

  51.00

   

   

   

   

   

  21013

  医疗救助★

  33.00

  33.00

   

   

   

   

   

  2101301

    城乡医疗救助★

  33.00

  33.00

   

   

   

   

   

  211

  节能环保支出

  1,569.00

  1,569.00

   

   

   

   

   

  21103

  污染防治

  1,569.00

  1,569.00

   

   

   

   

   

  2110302

    水体

  1,529.00

  1,529.00

   

   

   

   

   

  2110399

    其他污染防治支出

  40.00

  40.00

   

   

   

   

   

  213

  农林水支出

  665.00

  665.00

   

   

   

   

   

  21301

  农业

  287.45

  287.45

   

   

   

   

   

  2130101

    行政运行

  45.06

  45.06

   

   

   

   

   

  2130110

    执法监管

  0.39

  0.39

   

   

   

   

   

  2130122

    农业生产支持补贴

  192.00

  192.00

   

   

   

   

   

  2130126

    农村公益事业

  50.00

  50.00

   

   

   

   

   

  21302

  林业

  10.00

  10.00

   

   

   

   

   

  2130299

    其他林业支出

  10.00

  10.00

   

   

   

   

   

  21303

  水利

  20.00

  20.00

   

   

   

   

   

  2130316

    农田水利

  20.00

  20.00

   

   

   

   

   

  21307

  农村综合改革

  347.55

  347.55

   

   

   

   

   

  2130701

    对村级一事一议的补助

  197.07

  197.07

   

   

   

   

   

  2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

  142.48

  142.48

   

   

   

   

   

  2130707

    农村综合改革示范试点补助

  8.00

  8.00

   

   

   

   

   

  214

  交通运输支出

  139.00

  139.00

   

   

   

   

   

  21401

  公路水路运输

  139.00

  139.00

   

   

   

   

   

  2140106

    公路养护

  89.00

  89.00

   

   

   

   

   

  2140199

    其他公路水路运输支出

  50.00

  50.00

   

   

   

   

   

  215

  资源勘探信息等支出

  53.00

  53.00

   

   

   

   

   

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  53.00

  53.00

   

   

   

   

   

  2150805

    中小企业发展专项

  53.00

  53.00

   

   

   

   

   

  216

  商业服务业等支出

  30.00

  30.00

   

   

   

   

   

  21605

  旅游业管理与服务支出

  30.00

  30.00

   

   

   

   

   

  2160599

    其他旅游业管理与服务支出

  30.00

  30.00

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  22.00

  22.00

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  22.00

  22.00

   

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  22.00

  22.00

   

   

   

   

   

  229

  其他支出

  80.00

  80.00

   

   

   

   

   

  22999

  其他支出

  80.00

  80.00

   

   

   

   

   

  2299901

    其他支出

  80.00

  80.00

   

   

   

   

  

三、支出决算表

支出决算表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

  2017年度

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  合计

  3,479.00

  534.13

  2,944.87

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  461.00

  380.63

  80.37

   

   

   

  20101

  人大事务

  27.22

  27.22

   

   

   

   

  2010101

    行政运行

  27.22

  27.22

   

   

   

   

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  302.72

  251.15

  51.57

   

   

   

  2010301

    行政运行

  251.15

  251.15

   

   

   

   

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  51.57

   

  51.57

   

   

   

  20106

  财政事务

  17.83

  14.03

  3.80

   

   

   

  2010601

    行政运行

  14.03

  14.03

   

   

   

   

  2010699

    其他财政事务支出

  3.80

   

  3.80

   

   

   

  20107

  税收事务

  3.24

  3.24

   

   

   

   

  2010701

    行政运行

  3.24

  3.24

   

   

   

   

  20129

  群众团体事务

  22.30

  22.30

   

   

   

   

  2012901

    行政运行

  22.30

  22.30

   

   

   

   

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  87.69

  62.69

  25.00

   

   

   

  2013101

    行政运行

  62.69

  62.69

   

   

   

   

  2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  25.00

   

  25.00

   

   

   

  204

  公共安全支出

  18.00

  18.00

   

   

   

   

  20402

  公安

  12.00

  12.00

   

   

   

   

  2040212

    道路交通管理

  12.00

  12.00

   

   

   

   

  20499

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

   

   

   

   

  2049901

    其他公共安全支出

  6.00

  6.00

   

   

   

   

  207

  文化体育与传媒支出

  16.00

  6.00

  10.00

   

   

   

  20701

  文化

  6.00

  6.00

   

   

   

   

  2070101

    行政运行

  6.00

  6.00

   

   

   

   

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  10.00

   

  10.00

   

   

   

  2079999

    其他文化体育与传媒支出

  10.00

   

  10.00

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  342.00

  11.05

  330.95

   

   

   

  20802

  民政管理事务

  9.16

  9.16

   

   

   

   

  2080201

    行政运行

  7.80

  7.80

   

   

   

   

  2080208

    基层政权和社区建设

  0.96

  0.96

   

   

   

   

  2080299

    其他民政管理事务支出

  0.40

  0.40

   

   

   

   

  20809

  退役安置

  1.89

  1.89

   

   

   

   

  2080999

    其他退役安置支出

  1.89

  1.89

   

   

   

   

  20826

  财政对基本养老保险基金的补助★

  330.95

   

  330.95

   

   

   

  2082602

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

  330.95

   

  330.95

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  84.00

  51.00

  33.00

   

   

   

  21007

  计划生育事务

  51.00

  51.00

   

   

   

   

  2100716

    计划生育机构

  51.00

  51.00

   

   

   

   

  21013

  医疗救助★

  33.00

   

  33.00

   

   

   

  2101301

    城乡医疗救助★

  33.00

   

  33.00

   

   

   

  211

  节能环保支出

  1,569.00

   

  1,569.00

   

   

   

  21103

  污染防治

  1,569.00

   

  1,569.00

   

   

   

  2110302

    水体

  1,529.00

   

  1,529.00

   

   

   

  2110399

    其他污染防治支出

  40.00

   

  40.00

   

   

   

  213

  农林水支出

  665.00

  45.45

  619.55

   

   

   

  21301

  农业

  287.45

  45.45

  242.00

   

   

   

  2130101

    行政运行

  45.06

  45.06

   

   

   

   

  2130110

    执法监管

  0.39

  0.39

   

   

   

   

  2130122

    农业生产支持补贴

  192.00

   

  192.00

   

   

   

  2130126

    农村公益事业

  50.00

   

  50.00

   

   

   

  21302

  林业

  10.00

   

  10.00

   

   

   

  2130299

    其他林业支出

  10.00

   

  10.00

   

   

   

  21303

  水利

  20.00

   

  20.00

   

   

   

  2130316

    农田水利

  20.00

   

  20.00

   

   

   

  21307

  农村综合改革

  347.55

   

  347.55

   

   

   

  2130701

    对村级一事一议的补助

  197.07

   

  197.07

   

   

   

  2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

  142.48

   

  142.48

   

   

   

  2130707

    农村综合改革示范试点补助

  8.00

   

  8.00

   

   

   

  214

  交通运输支出

  139.00

   

  139.00

   

   

   

  21401

  公路水路运输

  139.00

   

  139.00

   

   

   

  2140106

    公路养护

  89.00

   

  89.00

   

   

   

  2140199

    其他公路水路运输支出

  50.00

   

  50.00

   

   

   

  215

  资源勘探信息等支出

  53.00

   

  53.00

   

   

   

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  53.00

   

  53.00

   

   

   

  2150805

    中小企业发展专项

  53.00

   

  53.00

   

   

   

  216

  商业服务业等支出

  30.00

   

  30.00

   

   

   

  21605

  旅游业管理与服务支出

  30.00

   

  30.00

   

   

   

  2160599

    其他旅游业管理与服务支出

  30.00

   

  30.00

   

   

   

  221

  住房保障支出

  22.00

  22.00

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  22.00

  22.00

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  22.00

  22.00

   

   

   

   

  229

  其他支出

  80.00

   

  80.00

   

   

   

  22999

  其他支出

  80.00

   

  80.00

   

   

   

  2299901

    其他支出

  80.00

   

  80.00

   

   

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

  2017年度

   

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  3,388.00

  一、一般公共服务支出

  370.00

  370.00

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

   

   

   

   

  三、国防支出

   

   

   

   

   

  四、公共安全支出

  18.00

  18.00

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

  16.00

  16.00

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  342.00

  342.00

   

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  84.00

  84.00

   

   

   

  十、节能环保支出

  1,569.00

  1,569.00

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

  665.00

  665.00

   

   

   

  十三、交通运输支出

  139.00

  139.00

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

  53.00

  53.00

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

  30.00

  30.00

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  22.00

  22.00

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、其他支出

  80.00

  80.00

   

   

   

  二十二、债务还本支出

   

   

   

   

   

  二十三、债务付息支出

   

   

   

  本年收入合计

  3,388.00

  本年支出合计

  3,388.00

  3,388.00

   

   

   

   

   

   

   

  年初财政拨款结转和结余

  0.17

  年末财政拨款结转和结余

  0.17

  0.17

   

  一、一般公共预算财政拨款

  0.17

      基本支出结转

  0.17

  0.17

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

      项目支出结转和结余

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  总计

  3,388.17

  总计

  3,388.17

  3,388.17

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

   

  2017年度

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  3,388.00

  443.13

  2,944.87

  2010101

  行政运行

  27.22

  27.22

   

  2010301

  行政运行

  160.15

  160.15

   

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  51.57

   

  51.57

  2010601

  行政运行

  14.03

  14.03

   

  2010699

  其他财政事务支出

  3.80

   

  3.80

  2010701

  行政运行

  3.24

  3.24

   

  2012901

  行政运行

  22.30

  22.30

   

  2013101

  行政运行

  62.69

  62.69

   

  2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  25.00

   

  25.00

  2040212

  道路交通管理

  12.00

  12.00

   

  2049901

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

   

  2070101

  行政运行

  6.00

  6.00

   

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  10.00

   

  10.00

  2080201

  行政运行

  7.80

  7.80

   

  2080208

  基层政权和社区建设

  0.96

  0.96

   

  2080299

  其他民政管理事务支出

  0.40

  0.40

   

  2080999

  其他退役安置支出

  1.89

  1.89

   

  2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

  330.95

   

  330.95

  2100716

  计划生育机构

  51.00

  51.00

   

  2101301

  城乡医疗救助★

  33.00

   

  33.00

  2110302

  水体

  1,529.00

   

  1,529.00

  2110399

  其他污染防治支出

  40.00

   

  40.00

  2130101

  行政运行

  45.06

  45.06

   

  2130110

  执法监管

  0.39

  0.39

   

  2130122

  农业生产支持补贴

  192.00

   

  192.00

  2130126

  农村公益事业

  50.00

   

  50.00

  2130299

  其他林业支出

  10.00

   

  10.00

  2130316

  农田水利

  20.00

   

  20.00

  2130701

  对村级一事一议的补助

  197.07

   

  197.07

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  142.48

   

  142.48

  2130707

  农村综合改革示范试点补助

  8.00

   

  8.00

  2140106

  公路养护

  89.00

   

  89.00

  2140199

  其他公路水路运输支出

  50.00

   

  50.00

  2150805

  中小企业发展专项

  53.00

   

  53.00

  2160599

  其他旅游业管理与服务支出

  30.00

   

  30.00

  2210201

  住房公积金

  22.00

  22.00

   

  2299901

  其他支出

  80.00

   

  80.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

  2017年度

  金额单位:万元

  项    目

  合     计

  经济分类  

  科目编码

  科目名称

  合         计

  3,388.00

  301

  工资福利支出

  216.99

  302

  商品和服务支出

  127.62

  303

  对个人和家庭的补助

  98.52

  309

  基本建设支出

  2,944.87

  310

  其他资本性支出

   

  304

  对企事业单位的补贴

   

  307

  债务利息支出

   

  399

  其他支出

  

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

  2017年度

  金额单位:万元

  项    目

  合     计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目 编码

  科目名称

  合         计

  443.13

  315.51

  127.62

  301

  工资福利支出

  216.99

  216.99

   

  30101

    基本工资

  68.43

  68.43

   

  30102

    津贴补贴

  48.00

  48.00

   

  30103

    奖金

  25.30

  25.30

   

  30104

    其他社会保障缴费

  26.10

  26.10

   

  30106

    伙食补助费

   

   

   

  30107

    绩效工资

  1.20

  1.20

   

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  27.89

  27.89

   

  30109

    职业年金缴费

  20.07

  20.07

   

  30199

    其他工资福利支出

   

   

   

  302

  商品和服务支出

  127.62

   

  127.62

  30201

    办公费

  50.32

   

  50.32

  30202

    印刷费

   

   

   

  30203

    咨询费

   

   

   

  30204

    手续费

   

   

   

  30205

    水费

  3.00

   

  3.00

  30206

    电费

  2.00

   

  2.00

  30207

    邮电费

   

   

   

  30208

    取暖费

   

   

   

  30209

    物业管理费

   

   

   

  30211

    差旅费

  5.00

   

  5.00

  30212

    因公出国(境)费用

   

   

   

  30213

    维修(护)费

  12.70

   

  12.70

  30214

    租赁费

   

   

   

  30215

    会议费

  4.00

   

  4.00

  30216

    培训费

  6.00

   

  6.00

  30217

    公务接待费

  29.00

   

  29.00

  30218

    专用材料费

   

   

   

  30224

    被装购置费

   

   

   

  30225

    专用燃料费

   

   

   

  30226

    劳务费

  6.00

   

  6.00

  30227

    委托业务费

   

   

   

  30228

    工会经费

  5.00

   

  5.00

  30229

    福利费

   

   

   

  30231

    公务用车运行维护费

  4.60

   

  4.60

  30239

    其他交通费用

   

   

   

  30240

    税金及附加费用

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

   

   

   

  303

  对个人和家庭的补助

  98.52

  98.52

   

  30301

    离休费

   

   

   

  30302

    退休费

   

   

   

  30303

    退职(役)费

   

   

   

  30304

    抚恤金

   

   

   

  30305

    生活补助

  76.13

  76.13

   

  30306

    救济费

   

   

   

  30307

    医疗费

  0.39

  0.39

   

  30308

    助学金

   

   

   

  30309

    奖励金

   

   

   

  30310

    生产补贴

   

   

   

  30311

    住房公积金

  22.00

  22.00

   

  30312

    提租补贴

   

   

   

  30313

    购房补贴

   

   

   

  30314

    采暖补贴

   

   

   

  30315

    物业服务补贴

   

   

   

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

   

   

   

  309

  基本建设支出

   

   

   

  30901

    房屋建筑物购建

   

   

   

  30902

    办公设备购置

   

   

   

  30903

    专用设备购置

   

   

   

  30905

    基础设施建设

   

   

   

  30906

    大型修缮

   

   

   

  30907

    信息网络及软件购置更新

   

   

   

  30908

    物资储备

   

   

   

  30913

    公务用车购置

   

   

   

  30919

    其他交通工具购置

   

   

   

  30999

    其他基本建设支出

   

   

   

  310

  其他资本性支出

   

   

   

  31001

    房屋建筑物购建

   

   

   

  31002

    办公设备购置

   

   

   

  31003

    专用设备购置

   

   

   

  31005

    基础设施建设

   

   

   

  31006

    大型修缮

   

   

   

  31007

    信息网络及软件购置更新

   

   

   

  31008

    物资储备

   

   

   

  31009

    土地补偿

   

   

   

  31010

    安置补助

   

   

   

  31011

    地上附着物和青苗补偿

   

   

   

  31012

    拆迁补偿

   

   

   

  31013

    公务用车购置

   

   

   

  31019

    其他交通工具购置

   

   

   

  31020

    产权参股

   

   

   

  31099

    其他资本性支出

   

   

   

  304

  对企事业单位的补贴

   

   

   

  30401

    企业政策性补贴

   

   

   

  30402

    事业单位补贴

   

   

   

  30403

    财政贴息

   

   

   

  30499

    其他对企事业单位的补贴

   

   

   

  307

  债务利息支出

   

   

   

  30701

    国内债务付息

   

   

   

  30707

    国外债务付息

   

   

   

  399

  其他支出

   

   

   

  39906

    赠与

   

   

   

  39907

    贷款转贷

   

   

   

  39999

    其他支出

   

   

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

   

   

   

  2017年度

   

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  指出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

九、部门决算相关信息统计表

  部门决算相关信息统计表

  编制单位:福建省三明市明溪县夏阳乡汇总

  2017年度

  金额单位:万元

  项  目

  行次

  统计数

  项  目

  行次

  统计数

  栏  次

  1

  栏  次

  2

  一、“三公”经费支出

  1

  

  二、机关运行经费

  22

  114.42

  (一)支出合计

  2

  33.60

  (一)行政单位

  23

  114.42

    1.因公出国(境)费

  3

   

  (二)参照公务员法管理事业单位

  24

   

    2.公务用车购置及运行维护费

  4

  4.60

   

  25

   

      (1)公务用车购置费

  5

   

  三、国有资产占用情况

  26

  

      (2)公务用车运行维护费

  6

  4.60

  (一)车辆数合计(辆)

  27

  2

    3.公务接待费

  7

  29.00

    1.部级领导干部用车

  28

   

      (1)国内接待费

  8

  29.00

    2.一般公务用车

  29

  2

           其中:外事接待费

  9

   

    3.一般执法执勤用车

  30

   

      (2)国(境)外接待费

  10

   

    4.特种专业技术用车

  31

   

  (二)相关统计数

  11

  

    5.其他用车

  32

  0

    1.因公出国(境)团组数(个)

  12

   

  (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  33

   

    2.因公出国(境)人次数(人)

  13

   

  (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  34

   

    3.公务用车购置数(辆)

  14

   

   

  35

   

    4.公务用车保有量(辆)

  15

  2

   

  36

   

    5.国内公务接待批次(个)

  16

  451

   

  37

   

       其中:外事接待批次(个)

  17

   

   

  38

   

    6.国内公务接待人次(人)

  18

  3,608

   

  39

   

       其中:外事接待人次(人)

  19

   

   

  40

   

    7.国(境)外公务接待批次(个)

  20

   

   

  41

   

    8.国(境)外公务接待人次(人)

  21

   

   

  42

   

  注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

      2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表
  
  第三部分 2017年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年夏阳乡人民政府年初结转和结余0.17万元,本年收入3,479.00万元,本年支出3,479.00万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.17万元。
  (一)2017年收入3,479.00万元,比2016年决算数增加638.97万元,增长22.50%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入3,388.00万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入91.00万元。
  (二)2017年支出3,479.00万元,比2016年决算数增加639.00万元,增长22.50%,具体情况如下:
  1.基本支出534.13万元。其中,人员支出315.51万元,公用支出218.62万元。
  2.项目支出2,944.87万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元
  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
  2017年一般公共预算拨款支出3,388.00万元,比上年决算数增加548.00万元,增长19.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 
  (一)人大事务(项级科目)27.22万元,较上年决算数增加17.94万元,增长193.32%。主要原因是用于人员工资和福利的支出。
  (二)政府办公厅及相关机构事务(项级科目)211.72万元,较上年年决算数减少169.24元,下降44.42%。主要原因是用于人员工资和福利支出,项目支出。下降是因人员调动和三公经费减少。
  (三)税收事务(项级科目)3.24万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要是用于办公经费。
  (四)群众团体事务(项级科目)22.3万元。较上年决算数增加19.04万元,增长584.05 %。主要是上级专项支出。
  (五)党委办公厅及相关机构事务(项级科目)87.69万元。较上年年决算数增加47.43万元,增长117.81%。主要是用于人员经费及办公经费。
  (六)文化体育与传媒(项级科目)16万元。较上年决算数增加10万元,增长166.67%,主要是人员经费及上级专项支出。
  (七)社会保障和就业(项级科目)342万元。较上年决算数减少173万元,下降33.59%,主要是民生项目支出、人员经费支出以及农村五保、低保人员贫困救助。因部分民生项目尚在施工中未结算,导致资金使用有所下降,待项目竣工验收后及时拨付资金。
  (八)节能环保支出(项级科目)1569万元。较上年决算数增加1552万元,增长9129.41%。主要是农村生活垃圾治理、环境整治及上级专项支出。
  (九)公共安全支出(项级科目)18万元。较上年决算数增加18万元,增加100%,主要是人员经费增加与公共安全项目支出增加。
  (十)农林水支出(项级科目)665万元。较上年决算数减少729万元,下降52.3%,主要是用于人员工资和福利的支出,以及村乡饮水工程、农村道路、农业基础设施建设。上级专项支出减少,是因部分工程尚在施工中未结算,导致资金使用有所下降,待工程完工后将及时拨付。
  (十一)交通运输支出(项级科目)139万元。较上年决算数增加129万元,增长1290%,主要是上级专项支出。
  (十二)资源勘探信息等支出(项级科目)53万元。较上年决算数增加33万元,增长165%,主要是上级专项支出。
  (十三)商业服务业等支出(项级科目)30万元。较上年决算数减少50万元,下降62.5%,主要是上级专项支出减少,工程待竣工验收。
  (十四)住房保障支出(项级科目)22万元。较上年决算数减少32万元,下降59.26 %,主要是用于住房公积金。因2016年农村危房改造项目资金已拨付,故今年项目支出减少。
  (十五)其他支出(项级科目)80万元。较上年决算数减少75万元,下降48.39%,主要是用于其他商品和服务支出。上级专项支出减少,因工程待竣工验收。
  (十六)财政事务(项级科目)17.83万元。较上年决算数减少2.17万元,下降10.85%,主要是用于人员经费,下降是因2016年有标准化支出。
  (十七)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)84万元。较上年决算数增加28万元,增长50%,主要是用于人员工资和福利的支出,以及计生公共服务支出。
  三、政府性基金支出决算情况说明
  2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计): 无。
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出443.13万元,其中:
  (一)人员经费315.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费127.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款33.60万元,同比增长0.00%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于无。2017 年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。与 2016 年相比, 因公出国( 境) 经费支出下降0.00 % ,主要是:本单位无因公出国费用。
  (二)公务用车购置及运行费4.60万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017 年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与 2016 年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和0.00%,分别减少0万元和0万元,主要是:严格执行公车管理办法使用车辆。
  (三)公务接待费29.00万元。主要用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动,累计接待451批次、接待总人数3,608人次。与 2016 年相比, 公务接待费支出下降(增长)0.00%,,减少0万元, 主要是:八项规定后压缩公务招待费用,控制接待人数及标准。
  六、预算绩效情况说明
  本单位2017年度没有预算绩效自评报告。
  七、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出114.42万元,比上年决算数增长-67.69%,主要是:机关运行费用支出减少。
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额16.43万元,其中:政府采购货物支出16.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
  (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
  法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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