2017年度明溪县纪委(监委)部门决算说明

发布时间:2018-08-03 17:20信息来源:县纪委(监委)点击数: 字号:【

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

 

.........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县纪委主要职责是:

(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责实施党内监督,特别是对党员领导干部遵守政治纪律情况的监督。

(二)主管全县监察工作。维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政                                                                        教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(三)负责检查并处理县直机关、企事业单位、乡镇及党组织关系在明溪的垂直管理部门的党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)调查全县党组织和党员遵纪守法情况,研究党风、党纪中的有关问题,拟定相应的制度规定。

(五)负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定党风廉政教育规划,会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作,教育党员和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉,表彰党风廉政建设和反腐败工作成绩突出的先进单位和个人。

(六)承担县委反腐败协调小组职责,在反腐败工作中发挥组织、协调、指导、督促的作用。

(七)承担县政府纠风办职责,指导全县纠正行业不正之风,并做好督促检查工作。

(八)会同县直有关部门以及各乡()党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作。审核乡()、县直部门纪委(纪工委)、纪检组领导班子人选;会同县委组织部对乡(镇)、县直部门纪委(纪工委)书记、纪检组长进行提名和考察;负责乡(镇)、县直部门纪委(纪工委)副书记、监察员的考察和任免;负责纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)承办县委、县政府、市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,中共明溪县纪委包括12个机关行政科室及1个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县纪委(监委)

财政核拨

32

29

纪检监察服务中心

财政核拨

3

2

三、部门主要工作总结

2018年,明溪县纪委(监委)主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神、十九届中央纪委二次全会部署和赵乐际同志来闽调研讲话要求,按照市纪委和县委的部署,不忘初心,牢记使命,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责。紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革试点工作,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,加强基层党风廉政建设,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为推动“再上新台阶、建设新明溪”迈出新步伐、实现赶超目标、决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活。

(二)持续深化国家监察体制改革试点工作。

(三)一以贯之推进正风肃纪反腐。

(四)开展群众身边的腐败和作风问题专项治理。

(五)进一步发挥巡察利剑作用。

(六)推动管党治党政治责任落细落实。

 第二部分 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支决算总表

 

收支决算总表

编制单位:中国共产党明溪县纪律检查委员会

2017年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

394.16

一、一般公共服务支出

423.53

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

394.16

本年支出合计

423.53

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

84.09

      交纳所得税

 

      基本支出结转

84.09

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

84.09

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

54.72

      经营结余

 

      基本支出结转

54.72

 

 

        其中:财政拨款结转

54.72

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

478.25

合计

478.25

 

二、 收入决算表

收入决算表

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

 

 

 

金额单位:万元

 

支出功能分类科目编码

项科目名称

合计

394.16

394.16

 

 

其他收入

 

 
 
 

201

一般公共服务支出

394.16

394.16

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

393.60

393.60

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

393.60

393.60

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

423.53

423.53

 

 

201

一般公共服务支出

423.53

423.53

 

 

20111

纪检监察事务

422.97

422.97

 

 

2011101

  行政运行

413.37

413.37

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

9.60

9.60

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

423.53

423.53

 

 

201

一般公共服务支出

423.53

423.53

 

 

20111

纪检监察事务

422.97

422.97

 

 

2011101

  行政运行

413.37

413.37

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

9.60

9.60

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

423.53

423.53

 

 

201

一般公共服务支出

423.53

423.53

 

 

20111

纪检监察事务

422.97

422.97

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

394.16

一、一般公共服务支出

423.53

423.53

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

394.16

本年支出合计

423.53

423.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

84.09

年末财政拨款结转和结余

54.72

54.72

 

 

一、一般公共预算财政拨款

84.09

    基本支出结转

54.72

54.72

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

478.25

总计

478.25

478.25

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

423.53

423.53

 

2011101

行政运行

413.37

413.37

 

2011199

其他纪检监察事务支出

9.60

9.60

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

423.53

423.53

 

2011101

行政运行

413.37

413.37

 

2011199

其他纪检监察事务支出

9.60

9.60

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.56

0.56

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

423.53

301

工资福利支出

286.47

302

商品和服务支出

87.73

303

对个人和家庭的补助

29.01

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

20.32

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

423.53

315.48

108.05

 

301

工资福利支出

286.47

286.47

 

 

30101

  基本工资

78.35

78.35

 

 

30102

  津贴补贴

73.48

73.48

 

 

30103

  奖金

67.69

67.69

 

 

30104

  其他社会保障缴费

12.34

12.34

 

 

30106

  伙食补助费

9.81

9.81

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.54

24.54

 

 

30109

  职业年金缴费

20.26

20.26

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

87.73

 

87.73

 

30201

  办公费

31.94

 

31.94

 

30202

  印刷费

0.33

 

0.33

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

0.05

 

0.05

 

30205

  水费

 

 

 

 

30206

  电费

1.23

 

1.23

 

30207

  邮电费

3.24

 

3.24

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

1.34

 

1.34

 

30211

  差旅费

0.65

 

0.65

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

11.84

 

11.84

 

30214

  租赁费

0.16

 

0.16

 

30215

  会议费

0.40

 

0.40

 

30216

  培训费

1.86

 

1.86

 

30217

  公务接待费

1.97

 

1.97

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

7.49

 

7.49

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

3.49

 

3.49

 

30229

  福利费

0.05

 

0.05

 

30231

  公务用车运行维护费

6.63

 

6.63

 

30239

  其他交通费用

15.08

 

15.08

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

29.01

29.01

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

1.50

1.50

 

 

30305

  生活补助

1.49

1.49

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费

2.66

2.66

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

 

30311

  住房公积金

23.37

23.37

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

20.32

 

20.32

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

20.32

 

20.32

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.部门决算相关信息统计表

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

108.05

(一)支出合计

2

8.60

(一)行政单位

23

108.05

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

6.63

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

6.63

(一)车辆数合计(辆)

27

4

  3.公务接待费

7

1.97

  1.部级领导干部用车

28

 

    1)国内接待费

8

1.97

  2.一般公务用车

29

4

         其中:外事接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

30

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

280

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

十、 政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

20.32

20.32

20.32

 

 

 

20.32

20.32

20.32

 

 

 

货物

2

20.32

20.32

20.32

 

 

 

20.32

20.32

20.32

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况明

一、2017年决算收支总体情况

2017年明溪县纪委(监委)年初结转和结余84.09万元,本年收入394.16万元,本年支出423.53万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余54.72万元。

(一)2017年收入394.16万元,比2016年决算数增加-58.53万元,增长-12.93%,具体情况如下:

1.财政拨款收入394.16万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出423.53万元,比2016年决算数增加54.27万元,增长14.70%,具体情况如下:

1.基本支出423.53万元。其中,人员支出315.48万元,公用支出108.05万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出423.53万元,比上年决算数增加54.27万元,增长14.70%,具体情况如下:

(一)工资福利支出286.47万元,较2016年决算数增加105.17万元,增长58%主要原因是人员增加及新调入人员补缴社会保障费的影响。

(二)商品和服务支出87.73万元,较2016年决算数减少29.25万元,下降25%主要原因是力行勤俭节约,公用经费减少。

(三)其他资本性支出20.32万元,较2016年决算数减少32.73万元。主要原因是2017年购置办公电脑等设备。

三、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出423.53万元,其中:

(一)人员经费315.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费108.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.60万元,同比减少1.99万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,同比,减少0万元。

(二)公务用车购置及运行费6.63万元,同比,增加0.14万元。 

(三)公务接待费1.97万元,同比,减少1.14万元。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出108.05万元,比上年决算数增长-30.35%,主要原因是2017年以来,本单位力行勤俭节约,公用经费减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额20.32万元,其中:政府采购货物支出20.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目自评报告。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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